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老師一般納稅人出售已經(jīng)使用過的固定資產(chǎn)使用3%減按2%的稅率,做銷項(xiàng)稅時(shí)是用應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅呢 還是應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅額呢

84785004| 提問時(shí)間:2023 05/07 16:47
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家權(quán)老師
金牌答疑老師
職稱:稅務(wù)師
借:應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-簡(jiǎn)易計(jì)稅
2023 05/07 16:48
84785004
2023 05/07 16:51
計(jì)算銷項(xiàng)稅額時(shí)是否應(yīng)加上這個(gè)簡(jiǎn)易計(jì)稅的增值稅
家權(quán)老師
2023 05/07 16:51
這個(gè)是單獨(dú)計(jì)稅交的,不能抵扣進(jìn)項(xiàng)
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