問題已解決

就是比如說我去年暫估入庫(kù)了,今年五月份之前開回來一部分發(fā)票,剩下的開不回來,正常情況下紅沖去年的暫估入庫(kù),在做一筆正確的入庫(kù),那去年姐轉(zhuǎn)的成本還需要調(diào)整嗎?

84784962| 提問時(shí)間:2023 05/08 10:57
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郭老師
金牌答疑老師
職稱:初級(jí)會(huì)計(jì)師
你好,暫估和發(fā)票一樣的,可以不用。
2023 05/08 11:01
84784962
2023 05/08 11:10
這個(gè)分錄怎么做?比如說暫估10萬的貨物,回來了8萬的,成本就少了,這個(gè)不需要調(diào)整嗎
84784962
2023 05/08 11:12
如果是施工費(fèi),年前暫估了10萬成本,第二年開回來八萬,或者是15萬,這個(gè)成本也得調(diào)整一下吧?分錄怎么做呢?
郭老師
2023 05/08 11:15
你好,需要調(diào)整的,我上面寫的是暫估和發(fā)票一樣的,不需要調(diào)整,你這個(gè)不一樣,肯定需要調(diào)整。
郭老師
2023 05/08 11:15
借庫(kù)存商品貸以前年度損益調(diào)整2萬,調(diào)整差額。
84784962
2023 05/08 13:49
以前年度損益調(diào)整還用結(jié)轉(zhuǎn)到利潤(rùn)分配里嗎
郭老師
2023 05/08 13:49
要 月末結(jié)轉(zhuǎn)到利潤(rùn)分配未分配。
84784962
2023 05/08 14:04
老師你看這樣做對(duì)嗎?第一年暫估入庫(kù),借:庫(kù)存商品10萬,貸:應(yīng)付賬款暫估款10萬,第二年回來8萬發(fā)票,紅沖,借:庫(kù)存商品-10萬,貸:應(yīng)付賬款暫估款-10萬,借:庫(kù)存商品8萬,貸:銀行存款8萬。調(diào)整,借:庫(kù)存商品2萬,貸:以前年度損益調(diào)整2萬,結(jié)轉(zhuǎn),借:以前年度損益調(diào)整2萬,貸:利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn)2萬。這里面調(diào)整跟主營(yíng)業(yè)務(wù)成本無關(guān)是嗎?
郭老師
2023 05/08 14:07
對(duì)的,是的,因?yàn)檫@都是已經(jīng)跨年了。
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