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去年暫估入庫,暫估成本了。那今年發(fā)票回來,沖紅后成本要怎么結(jié)轉(zhuǎn)?去年已經(jīng)結(jié)轉(zhuǎn)過成本了,今年來的發(fā)票成本要怎么做分錄?

84784981| 提問時間:2018 03/23 10:07
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宋生老師
金牌答疑老師
職稱:注冊稅務(wù)師/中級會計師
你好!你把發(fā)票貼進去就行了,差額在匯算清繳的時候調(diào)整成本
2018 03/23 10:10
84784981
2018 03/23 10:28
把發(fā)票都貼到去年的暫估憑證分錄后面?那今年沖紅的分錄后面不用附上發(fā)票了嗎?
宋生老師
2018 03/23 10:30
你好!你如果按我說的這樣,就不用做紅沖的分錄了,只在匯算清繳的時候調(diào)整。 如果你要紅沖,就做紅沖的分錄,然后做正確的金額的分錄把發(fā)票貼在正確的金額的分錄上面
84784981
2018 03/23 10:59
我想做沖紅處理,那去年結(jié)轉(zhuǎn)的暫估成本,現(xiàn)在發(fā)票到了也要沖紅暫估成本嗎?不沖紅,那今年的 成本要怎么結(jié)轉(zhuǎn),還是說去年結(jié)轉(zhuǎn)了的今年不用沖紅,不用結(jié)轉(zhuǎn)到今年的成本?
宋生老師
2018 03/23 11:14
你好!發(fā)票到了要沖暫估。要紅沖。
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