問題已解決
暫估時:借:應收賬款-暫估收入 貸:主營業(yè)務收入 應交稅費-應交增值稅-銷項 次月開出發(fā)票時:借:應收賬款——XX單位 貸:應收賬款—暫估收入,暫估申報時:銷項稅金填在未開票收入里。次月開出發(fā)票時這個銷項稅金怎么辦呢?
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速問速答同學你好
這個直接紅沖未開票收入
2023 05/08 14:13
84785046
2023 05/08 14:14
怎么紅沖未開票收入?
84785046
2023 05/08 14:14
沒明白,暫估時是把這個稅額填寫在未開票收入欄
樸老師
2023 05/08 14:19
同學你好
直接填寫在未開票收入欄
84785046
2023 05/08 14:20
是不是這么理解 :次月開票時,開票收入按實際填寫,未開票收入填負數(shù)
樸老師
2023 05/08 14:29
同學你好
對的
是這樣的
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