問題已解決

由于上月補交之前欠繳稅款導(dǎo)致期末未繳稅額為負數(shù),當(dāng)期再繳納稅款的時候發(fā)現(xiàn)期初已繳稅額和期末未繳稅額都有數(shù)據(jù),但是上月和當(dāng)期并沒有發(fā)生欠稅,當(dāng)期交稅的時候是不是應(yīng)該更改主表期末未繳稅額把應(yīng)交稅額和期末未繳稅額加在一起啊,但是30行不讓更改,是自動生成的數(shù)據(jù),怎么辦

84785009| 提問時間:2023 05/10 08:59
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郭老師
金牌答疑老師
職稱:初級會計師
你好,那你看下30欄和25欄是不是一樣的金額。
2023 05/10 10:07
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