問(wèn)題已解決

我最近收到稅務(wù)局發(fā)來(lái)的發(fā)票異常通知書(shū),要求將去年已認(rèn)證的那兩份異常發(fā)票作進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出 我需要在開(kāi)票系統(tǒng)上做紅字信息表填開(kāi)嗎? 還是只在申報(bào)時(shí),在表二那里填就可以了?

84785036| 提問(wèn)時(shí)間:2023 05/10 10:44
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宋生老師
金牌答疑老師
職稱(chēng):注冊(cè)稅務(wù)師/中級(jí)會(huì)計(jì)師
這個(gè)就要看是什么原因?qū)е隆?如果發(fā)票開(kāi)錯(cuò)了啥的,就是開(kāi)紅字。如果是比如說(shuō)虛開(kāi)發(fā)票啊,這些就轉(zhuǎn)出。
2023 05/10 10:46
84785036
2023 05/10 11:11
就是不知道要不要在開(kāi)票系統(tǒng)上操作紅字信息表?
宋生老師
2023 05/10 11:12
你好,所以要看是什么原因來(lái)的。
84785036
2023 05/10 11:15
稅務(wù)局認(rèn)為我們虛開(kāi)發(fā)票。就通知我們說(shuō)那個(gè)材料商走逃了,要我們做進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出
宋生老師
2023 05/10 11:16
你好,如果是虛開(kāi)的,你就直接在附表2跟主表填就好了。
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