问题已解决
老師,建筑業(yè)某一項目預(yù)收款及已開票,但進(jìn)項票和成本不夠,那么這月申報增值稅會多繳好多,那后期進(jìn)項稅來可以直接勾選申請退增值稅嗎?



你好,不能申請退回增值稅的,你要么就申請延期繳納。
2023 05/11 10:12

84784995 

2023 05/11 10:24
后期有進(jìn)項稅額都不能嗎?

郭老師 

2023 05/11 10:26
對的,是的,不可以的,它自動留級。

84784995 

2023 05/11 10:30
4月因業(yè)主要求先開票再預(yù)打款,材料等進(jìn)項票5月份才開始陸續(xù)開來,像這樣具體應(yīng)該怎么操作???

郭老師 

2023 05/11 10:32
沒有其他的進(jìn)項來抵扣嗎?如果沒有其他的話,你可以申請延期交稅以后進(jìn)項收到了之后,你認(rèn)證留底了再抵欠。

84784995 

2023 05/11 10:36
老師,具體申請延遲繳稅的操作流程?那要提交什么證據(jù)資料和理由需怎么寫?

郭老師 

2023 05/11 10:37
他找你稅務(wù)局專管員,你跟他說,我們這個月進(jìn)項發(fā)票很難取得,稅款比較多,我們想申請延期交稅,他會給你出一個文書,到時候抵扣的時候再出一個文書,他那邊給你填寫。

84784995 

2023 05/11 15:56
稅務(wù)局那邊說不能延期申報哦

郭老師 

2023 05/11 15:58
你好,延期交稅不是延期申報。

郭老師 

2023 05/11 15:58
交不上稅款,延期繳納。

84784995 

2023 05/11 16:17
現(xiàn)申報后要繳的增值稅比整個項目預(yù)期要繳的超挺多的,那我照申報增值稅,然后申請延期繳納的話,后期怎么操作?不都一樣要繳嗎?

郭老師 

2023 05/11 16:18
進(jìn)項發(fā)票到了之后,你認(rèn)證,然后你這個月就有留底了,有留底了之后,你下一個月再申報的時候,他不就是附表二里面有一個留底底線,按照這個來。附表二,留底底欠自己填寫不了,需要稅務(wù)局那邊出文書給你抵扣,然后你自己在31欄里面填寫。
