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當(dāng)月的勞務(wù)費是下個月才開票也是下個月付款,分錄? 當(dāng)月計提: 借:管理費用 -勞務(wù)費 貸:應(yīng)付職工薪酬 下月發(fā)放: 借:應(yīng)付職工薪酬 貸:應(yīng)交稅費——應(yīng)交個人所得稅 銀行存款 繳納個人所得稅時: 借:應(yīng)交稅費——應(yīng)交個人所得稅 貸:銀行存款 收到勞務(wù)費發(fā)票 借:營業(yè)稅金及附加 (此部分金額就得個稅金額?) 貸:銀行存款 期末結(jié)轉(zhuǎn): 借:本年利潤 貸:主營業(yè)務(wù)稅金及附加

84785032| 提問時間:2023 05/14 00:03
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思頓喬老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計師,初級會計師
你好 計提的時候已經(jīng)是費用成本化了 收到發(fā)票的時候看與計提是否一致
2023 05/14 00:05
84785032
2023 05/14 00:13
計提一直
思頓喬老師
2023 05/14 00:16
你好 比如你計提5元,發(fā)票是剛好5元的計提數(shù)字嗎
84785032
2023 05/14 00:18
對的 是的
思頓喬老師
2023 05/14 00:19
收到發(fā)票放在付款的那張憑證里面
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