問題已解決

老師,公司購入辦公家具的發(fā)票去年11月的,前面老板忘記給我入賬了,款也是11月付的,當(dāng)時做的其他行付款。老師,我這個月該如何做賬呢?

84785019| 提問時間:2023 05/15 09:31
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宋生老師
金牌答疑老師
職稱:注冊稅務(wù)師/中級會計師
?你好,你之前的憑證是怎么做的?寫一下看看。
2023 05/15 09:31
84785019
2023 05/15 09:33
當(dāng)時就做了一個付款的分錄:借:其他應(yīng)付款貸:銀行存款
宋生老師
2023 05/15 09:36
你好,你如果想簡單一點就直接寄到這個月,但是正規(guī)的做法是要寄到以前年度損益調(diào)整。
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