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你好老師!麻煩問下我公司匯算2022年的企業(yè)所得稅還是虧損,我公司之前年度也虧損,如果盈利可以彌補5年那明年盈利可以彌補到哪年度的?含當(dāng)年嗎?謝謝
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速問速答你好1;? 是的; 比如你要報22年的 彌補; 你可以用之前的年度來彌補;? 5年內(nèi)彌補就行流??
2023 05/16 10:59
84784995
2023 05/16 11:10
我知道5年就行,如果我今年匯算去年的是盈利了可以彌補之前到哪年的度的?
meizi老師
2023 05/16 11:11
你好; 比如22年要彌補; 那么你 就用和17年(彌補18-22年的)和 18年的虧損 可以彌補的 ;? ?在? 19、20、21、22、23、
84784995
2023 05/16 13:20
老師我們公司租用其他公司的辦公室,這個發(fā)票是電業(yè)局開給他們公司的發(fā)票復(fù)印件只不過是電業(yè)局在復(fù)印件上蓋了章,那這個也不是我們名頭的發(fā)票而且也不是原件是不是不可以所得稅稅前扣除啊?匯算時我們是不是得納稅調(diào)增呢?匯算表上從哪里填寫呢老師
meizi老師
2023 05/16 13:21
你好;? 是的;沒法稅前扣除的; 需要你們開公司抬頭才行的;? 填寫納稅調(diào)整表- 扣除類項目-其他調(diào)增?
84784995
2023 05/16 14:43
你好老師!不是在我公司名頭下簽合同的員工如果在我公司報銷費用有發(fā)票可以稅前扣除嗎?匯算如果調(diào)增在哪里填寫呢?謝謝
meizi老師
2023 05/16 14:45
你好1;? 那你 匯算調(diào)增哈 ;? ??? 填寫納稅調(diào)整表- 扣除類項目-其他調(diào)增?
84784995
2023 05/16 14:53
嗯,好的!老師如果公司的費用18萬多有發(fā)票計入了管理費用下研究費用明細(xì)科目但是和公司經(jīng)營業(yè)務(wù)幾乎沒有關(guān)系是不是也不可以所得稅前扣除?。窟@種情況所得稅匯算填入哪里呢?
meizi老師
2023 05/16 15:02
你好1;? ? ? ? 是的;這部分要調(diào)增的; 也是這個欄次去調(diào)整的
84784995
2023 05/16 15:13
老師,18萬多和收入沒關(guān)系的支出可以填入扣除類調(diào)整項目里與收入無關(guān)的支出也就是27行次里嗎?還有不是本公司員工報銷的支出如果調(diào)增的話他們有的說填入43行次其他里說這樣嗎?我公司如果把這些調(diào)增都填入扣除類—其他調(diào)增大概是20萬吧?
meizi老師
2023 05/16 15:15
你好1; 你們這個支出 是什么方面的;? ? ?但是你記入管理費用去了;? 你要么賬上調(diào)整營業(yè)外支出去; 在 去走27欄次哦? ?
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