問題已解決

老師,您好!麻煩幫我看一下,這是老板只交社保,沒有實(shí)際發(fā)工資,這樣寫分錄對(duì)嗎?謝謝

84784951| 提問時(shí)間:2023 05/17 11:11
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樸老師
金牌答疑老師
職稱:會(huì)計(jì)師
同學(xué)你好 那你計(jì)提工資按照社保的金額計(jì)提
2023 05/17 11:15
84784951
2023 05/17 11:20
老師,麻煩看一下
樸老師
2023 05/17 11:26
同學(xué)你好 按照個(gè)人部分的金額計(jì)提
84784951
2023 05/17 11:36
老師,麻煩看一下,其他應(yīng)付賬款和其他應(yīng)收賬款是不是記錯(cuò)了
樸老師
2023 05/17 11:44
同學(xué)你好 同一個(gè)單位或者個(gè)人你用同一個(gè)往來(lái)科目就可以
84784951
2023 05/17 11:59
謝謝老師!如果統(tǒng)一用"其他應(yīng)收款",上面那個(gè)"其他應(yīng)付款""是怎樣改的?貸方借方怎樣提現(xiàn)?
樸老師
2023 05/17 12:09
那就 借其他應(yīng)付款 貸其他應(yīng)收款
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