問題已解決
老師,您好!麻煩幫我看一下,這是老板只交社保,沒有實(shí)際發(fā)工資,這樣寫分錄對(duì)嗎?謝謝
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速問速答同學(xué)你好
那你計(jì)提工資按照社保的金額計(jì)提
2023 05/17 11:15
84784951
2023 05/17 11:20
老師,麻煩看一下
樸老師
2023 05/17 11:26
同學(xué)你好
按照個(gè)人部分的金額計(jì)提
84784951
2023 05/17 11:36
老師,麻煩看一下,其他應(yīng)付賬款和其他應(yīng)收賬款是不是記錯(cuò)了
樸老師
2023 05/17 11:44
同學(xué)你好
同一個(gè)單位或者個(gè)人你用同一個(gè)往來(lái)科目就可以
84784951
2023 05/17 11:59
謝謝老師!如果統(tǒng)一用"其他應(yīng)收款",上面那個(gè)"其他應(yīng)付款""是怎樣改的?貸方借方怎樣提現(xiàn)?
樸老師
2023 05/17 12:09
那就
借其他應(yīng)付款
貸其他應(yīng)收款
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