問題已解決

公司屬于小規(guī)模納稅人,現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)公司2022年有22萬的收入沒有入帳,現(xiàn)在是2023年想把那筆收入做進(jìn)去,分錄怎么寫?需要補(bǔ)繳哪些稅款呢?

84785016| 提問時間:2023 05/17 15:04
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郭老師
金牌答疑老師
職稱:初級會計師
你好,但是你的增值稅做了嗎?申報了嗎?
2023 05/17 15:07
84785016
2023 05/17 15:18
沒有做,增值稅也沒申報,我是4月六號入職,以前會計也沒申報過這筆收入
郭老師
2023 05/17 15:23
那你的增值稅需要去修改,這個是有發(fā)票的還是沒有發(fā)票的?
84785016
2023 05/17 15:32
是這樣的,我們公司屬于小規(guī)模納稅人,有限責(zé)任公司,然后公司是做健康養(yǎng)生比如按摩排寒濕這些中醫(yī)理療項(xiàng)目的,我們的客戶都是個人,前臺收銀去年有收錢吧收款和嘉聯(lián)支付收款,收錢吧連接的老板個人銀行卡,嘉聯(lián)支付連接的是公司基本戶,我們公司有代賬公司代賬會計在做賬,代賬會計去年沒有做收錢吧的收入差不多二十二萬多
84785016
2023 05/17 15:34
今年公司直接停用嘉聯(lián)支付收款,全部用收錢吧收款,然后代賬公司今年的收入就一分沒有做全是做的成本費(fèi)用,我不是上個月來上班嘛發(fā)現(xiàn)了這個問題,感覺這樣做是在隱匿收入有風(fēng)險,但是又不知道怎么解決,所以請教一下學(xué)堂老師
郭老師
2023 05/17 15:35
你好,也就是這些沒有發(fā)票是嗎?如果你想要修改的話,賬上做以前年度損益調(diào)整,然后去修改之前的增值稅申報表,匯算清繳的時候納稅調(diào)增。
84785016
2023 05/17 15:37
就是修改之前的增值稅申報表,那我們金額沒有超過起征點(diǎn)增值稅是不需要交稅的哈?然后就是匯算清繳的話企業(yè)所得稅納稅調(diào)增對吧?
郭老師
2023 05/17 15:41
對的,是的,是這么做的。
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