問題已解決
乙公司為一般納稅人,本月銷項稅額為70000元,進項稅額為40000元,作計提和交納增值稅的賬務處理
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速問速答同學您好
借:應交稅費-應交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)3
貸:應交稅費-未交增值稅3
2、下月交納時:
借:應交稅費-未交增值稅3
貸:銀行存款3
2023 05/18 12:52
84784988
2023 05/18 12:52
增值稅額怎么計算
84784988
2023 05/18 12:53
老師,把稅額的計算給寫出來吧
易 老師
2023 05/18 12:54
同學您好,應交增值稅=當月銷項-當月進項-上月留抵-預交稅款
易 老師
2023 05/18 12:54
同學您好,計算公式=7-4=3
84784988
2023 05/18 12:55
收到,謝謝老師
易 老師
2023 05/18 15:09
有空給5星好評。謝謝!(在我的提問界面-結(jié)束提問并評價)。
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