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乙公司為一般納稅人,本月銷項稅額為70000元,進項稅額為40000元,作計提和交納增值稅的賬務處理

84784988| 提問時間:2023 05/18 12:48
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易 老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計師,稅務師,審計師
同學您好 借:應交稅費-應交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)3 貸:應交稅費-未交增值稅3 2、下月交納時: 借:應交稅費-未交增值稅3 貸:銀行存款3
2023 05/18 12:52
84784988
2023 05/18 12:52
增值稅額怎么計算
84784988
2023 05/18 12:53
老師,把稅額的計算給寫出來吧
易 老師
2023 05/18 12:54
同學您好,應交增值稅=當月銷項-當月進項-上月留抵-預交稅款
易 老師
2023 05/18 12:54
同學您好,計算公式=7-4=3
84784988
2023 05/18 12:55
收到,謝謝老師
易 老師
2023 05/18 15:09
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