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上年多開了銷售收入增值稅電子普通發(fā)票要怎么處理?

84784980| 提問時(shí)間:2023 05/19 07:47
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宋生老師
金牌答疑老師
職稱:注冊稅務(wù)師/中級會(huì)計(jì)師
?你好,這個(gè)是開紅字發(fā)票沖減
2023 05/19 07:47
84784980
2023 05/19 08:28
跨年了還能紅沖嗎?
宋生老師
2023 05/19 08:29
你好,可以的,可以沖減
84784980
2023 05/19 08:38
現(xiàn)在是我們的開票收入比我們實(shí)際上報(bào)稅局的收入多了重復(fù)開的那一張,那張重復(fù)多開的那張發(fā)票我們是沒做賬的,紅沖要怎樣做賬務(wù)處理?
宋生老師
2023 05/19 08:39
你好,你這個(gè)操作本身是有錯(cuò)了,你開了你就要正常申報(bào),你現(xiàn)在是申報(bào)錯(cuò)了,不是開錯(cuò)了。 那你現(xiàn)在開紅字沖減,你也先要去更正之前申報(bào)少了的那個(gè)月的申報(bào)表。
84784980
2023 05/19 08:49
跨年了還能更正之前的申報(bào)表嗎?
84784980
2023 05/19 08:50
如果不更正,是不是就虛開發(fā)票了?
宋生老師
2023 05/19 08:53
你好!是的,可以這樣理解。
84784980
2023 05/19 09:07
我們是系統(tǒng)自動(dòng)開票,那天系統(tǒng)原因提示有一張發(fā)票開不了就手動(dòng)開了張2萬多的,當(dāng)時(shí)當(dāng)月收入是更開票的對上的,后來系統(tǒng)又自動(dòng)開了一張,導(dǎo)致重復(fù)開了。昨天下載明細(xì)才發(fā)現(xiàn)。那現(xiàn)在只能更正嗎?
宋生老師
2023 05/19 09:08
你好是的。就是,更正申報(bào)2
84784980
2023 05/19 09:14
是要去稅務(wù)局更正?
宋生老師
2023 05/19 09:15
你好不用啊,你開紅字發(fā)票沖減就好了,但是你的申報(bào)的這個(gè)是報(bào)表,要去稅局更正。
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