問(wèn)題已解決

老師,請(qǐng)問(wèn)下收到去年企業(yè)所得稅退款 會(huì)計(jì)分錄怎么做???

84785034| 提問(wèn)時(shí)間:2023 05/19 15:40
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樸老師
金牌答疑老師
職稱:會(huì)計(jì)師
1.收到以前年度退回的企業(yè)所得稅,如果以前已做賬務(wù)調(diào)整,這里僅是收到應(yīng)收,則會(huì)計(jì)分錄如下:   借:銀行存款   貸:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交所得稅   2.收到以前年度退回的企業(yè)所得稅,如果以前沒(méi)有做賬務(wù)調(diào)整,執(zhí)行企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則的,其會(huì)計(jì)分錄如下:   借:銀行存款   貸:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交所得稅   借:應(yīng)交稅費(fèi)---應(yīng)交所得稅   貸:以前年度損益調(diào)整   借:以前年度損益調(diào)整   貸:利潤(rùn)分配——未分配利潤(rùn)   3.收到以前年度退回的企業(yè)所得稅,如果以前沒(méi)有做賬務(wù)調(diào)整,執(zhí)行小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則的,則對(duì)應(yīng)會(huì)計(jì)分錄如下:   借:銀行存款   貸:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交所得稅   借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交所得稅   借:所得稅費(fèi)用 紅數(shù)   貸:本年利潤(rùn)   貸:所得稅費(fèi)用 紅數(shù)
2023 05/19 15:41
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