問(wèn)題已解決

老師,請(qǐng)教個(gè)事,我們?cè)?2年底調(diào)整了以前年度損益300多萬(wàn)土地租金入費(fèi)用了,一次性攤銷了,這個(gè)彌補(bǔ)虧損空缺300多萬(wàn)在22年所得稅匯算能加到當(dāng)年彌補(bǔ)虧損里面嗎?

84784972| 提問(wèn)時(shí)間:2023 05/22 15:29
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meizi老師
金牌答疑老師
職稱:中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好1;不能直接在當(dāng)年的; 這個(gè)要去你們之前年度年報(bào)去改的? ??
2023 05/22 15:35
84784972
2023 05/22 20:46
22年所得稅匯算不能直接填上去嗎,可以在折舊待攤表里面填在長(zhǎng)期待攤里面嗎 這三百多萬(wàn)是三年的土地租金,如果要更正申報(bào)涉及好久了 還有別的方法么
meizi老師
2023 05/22 21:27
你好1;? ?不能直接哈; 因?yàn)槊磕甑馁M(fèi)用不一樣的; 要去當(dāng)年年報(bào)寫; 在影響虧損數(shù)據(jù)的? ?
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