問題已解決

老師, 那個做了應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅 可以后面是免稅 我要怎么做分錄

84784989| 提問時間:2023 05/22 18:47
溫馨提示:如果以上題目與您遇到的情況不符,可直接提問,隨時問隨時答
速問速答
郭老師
金牌答疑老師
職稱:初級會計師
借應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅 貸營業(yè)外收入
2023 05/22 18:47
84784989
2023 05/22 18:48
我們現(xiàn)在是無票收入60萬 我要怎么填寫申報
郭老師
2023 05/22 18:50
你好,開的是1%的稅率嗎?如果是的話,你這個需要正常交30萬以上,就得繳納在第一行里面填寫不含稅的消除額,減免的2%在主表應(yīng)納稅減征額,還有減免明細表本期發(fā)生額實際抵扣金額里面。
84784989
2023 05/22 18:56
我更正去年的 小規(guī)模 稅局要求 更正 我現(xiàn)在第四季度無票收入是60萬 我怎么申報
郭老師
2023 05/22 18:56
是三的嗎?當(dāng)時 如果是的話,在第12欄里面填寫,然后去填寫減免明細表最后一行。
84784989
2023 05/22 18:58
沒有數(shù)據(jù)的
84784989
2023 05/22 18:59
未開票收入60萬
郭老師
2023 05/22 19:06
稅率是3%的嗎? 去年四月份到12月份3%的增值稅是免稅的。
郭老師
2023 05/22 19:06
是的話按照上面的來填寫。
84784989
2023 05/22 19:07
超出45萬 現(xiàn)在60萬 是不是要納稅 納18000的稅額
郭老師
2023 05/22 19:11
不需要繳納的,上面給你發(fā)了政策看一下。
84784989
2023 05/22 19:12
超出了45萬 不用繳納增值稅?那怎么填寫
郭老師
2023 05/22 19:12
不交 在第12欄里面填寫,然后去填寫減免明細表最后一行。
描述你的問題,直接向老師提問
0/400
      提交問題

      相關(guān)問答

      查看更多

      您有一張限時會員卡待領(lǐng)取

      00:10:00

      免費領(lǐng)取
      Hi,您好,我是基于人工智能技術(shù)的智能答疑助手,如果有什么問題可以直接問我呦~