問題已解決

老師你好,上年度年終獎未做計提,在本年度發(fā)放時賬務(wù)處理為借:以前年度損益調(diào)整 貸:應(yīng)付職工薪酬 借:應(yīng)付職工薪酬 貸:銀行存款 請問下還需要做 借:利潤分配-未分配利潤 貸:以前年度損益調(diào)整 這一步嗎?

84784960| 提問時間:2023 05/23 16:43
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郭老師
金牌答疑老師
職稱:初級會計師
您好,需要的以前年度損益調(diào)整沒有余額。月末結(jié)轉(zhuǎn)就可以。
2023 05/23 16:44
84784960
2023 05/23 16:49
你好老師,沒明白,是需要做 借:利潤分配-未分配利潤 貸:以前年度損益調(diào)整這一步嗎
郭老師
2023 05/23 16:53
需要的,需要做進(jìn)去的。
84784960
2023 05/23 16:57
好的,謝謝!上個月沒結(jié)轉(zhuǎn),這個月補結(jié)轉(zhuǎn)可以嗎?還是說要反結(jié)賬呢
郭老師
2023 05/23 16:58
可以的,可以在這個月補。
84784960
2023 05/23 17:01
好的,謝謝
郭老師
2023 05/23 17:02
不用客氣,工作愉快。
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