問題已解決
老師你好,去年我暫估材料成本100萬,今年收到60萬,這60萬我該如何賬務處理
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速問速答把發(fā)票附在原暫估憑證后邊
2023 05/24 09:59
84785010
2023 05/24 09:59
賬務該如何處理呢
家權老師
2023 05/24 10:05
不抵扣增值稅不需做賬
84785010
2023 05/24 10:08
抵扣進項稅了,專票
家權老師
2023 05/24 10:14
暫估入庫?
借;庫存商品/原材料/成本費用
貸:應付賬款-估價-供應商
發(fā)票到后沖暫估
借:應付賬款-估價-供應商
? ?庫存商品/原材料/成本費用(暫估差額) 也可以計入利潤分配-未分配利潤?
應交稅費-增值稅-進項(一般納稅人)
貸:應付賬款—結算戶-供應商
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