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老師 請問公司購買福利,先付款,然后福利到貨收到發(fā)票,再發(fā)放,分錄怎么做呢

84785036| 提問時(shí)間:2023 05/24 16:16
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小鎖老師
金牌答疑老師
職稱:注冊會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
您好,借管理費(fèi)用——福利費(fèi)? 貸 應(yīng)付職工薪酬? 借 應(yīng)付職工薪酬 貸 銀行存款
2023 05/24 16:17
84785036
2023 05/24 16:20
老師 我在實(shí)操模塊做題,先付款買福利,答案是借 其他應(yīng)付款 貸銀行存款? 收到發(fā)票和產(chǎn)品時(shí) 借應(yīng)付職工薪酬–福利費(fèi) 貸 其他應(yīng)付款 這里為什么要用其他應(yīng)付款呢,尤其是第一步,已經(jīng)付了款,為什么還要用其他應(yīng)付款呢
小鎖老師
2023 05/24 16:22
第一步相當(dāng)于他先做一個(gè)往來科目了
84785036
2023 05/24 16:23
請問這樣做的好處是什么呢?為什么不用預(yù)付賬款?
小鎖老師
2023 05/24 16:26
她不想設(shè)置多個(gè)往來科目,怕麻煩
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