問題已解決

老師,我應(yīng)收賬款有多收貨款,然后沒有開票,已經(jīng)很多年的,所以我在2022年把應(yīng)收賬款調(diào)入營業(yè)外收入,然后現(xiàn)在匯算清繳需要把這筆納稅調(diào)減嗎?

84785013| 提問時(shí)間:2023 05/26 10:14
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家權(quán)老師
金牌答疑老師
職稱:稅務(wù)師
不能調(diào)減的,正常申報(bào)
2023 05/26 10:18
84785013
2023 05/26 10:19
為什么呢
家權(quán)老師
2023 05/26 10:27
既然是收入,就要申報(bào)的,
84785013
2023 05/26 10:35
但是有些應(yīng)收賬款是收不出來,我就計(jì)入營業(yè)外支出,這些就填資產(chǎn)損失就納稅調(diào)減,多收計(jì)入營業(yè)外收入為什么不可納稅調(diào)減呢
家權(quán)老師
2023 05/26 10:36
收不回來的損失就要做納稅調(diào)增的
84785013
2023 05/26 10:38
那這樣我不是很虧,我多收貨款就當(dāng)我收入,我已經(jīng)開票出去但是貨款收不回我計(jì)入營業(yè)外支出,當(dāng)時(shí)開票就已經(jīng)收入繳稅,現(xiàn)在貨款沒有收回還調(diào)增,豈不是兩次多繳稅
家權(quán)老師
2023 05/26 10:43
沒有辦法的,這個(gè)是稅法的規(guī)定
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