問題已解決

我公司代別的公司代繳員工社保費(fèi),請問我公司還要每月計(jì)提社保費(fèi)嗎,我公司計(jì)提和繳納以及發(fā)工資時(shí)的會計(jì)分錄怎么做,另外那個(gè)公司還要計(jì)提社保費(fèi)嗎,會計(jì)分錄怎么做

84785026| 提問時(shí)間:2017 12/20 20:44
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鄒老師
金牌答疑老師
職稱:注冊稅務(wù)師+中級會計(jì)師
你好,代其他公司繳納的不需要計(jì)提,只是做往來款處理 借;其他應(yīng)收款 貸;銀行存款 收到借;銀行存款 貸;其他應(yīng)收款 自己公司是需要計(jì)提,然后發(fā)放的 舉例個(gè)人部分社保金額為279,公司部分為716,月工資3500 月頭繳納時(shí)會計(jì)分錄為: 借:應(yīng)付職工薪酬--社會保險(xiǎn)費(fèi)(單位部分)716 其他應(yīng)收款--社會保險(xiǎn)費(fèi)(個(gè)人部分)279 貸:銀行存款 995 月底計(jì)提會計(jì)分錄為: 借:管理費(fèi)用/銷售費(fèi)用/制造費(fèi)用---社會保險(xiǎn)費(fèi)(單位部分)716 貸:應(yīng)付職工薪酬--社會保險(xiǎn)費(fèi)(單位部分)716 借;管理費(fèi)用/銷售費(fèi)用/制造費(fèi)用---工資3500 貸;應(yīng)付職工薪酬-工資3500 個(gè)人部分從工資中扣回時(shí),會計(jì)分錄為: 借:應(yīng)付職工薪酬--工資(應(yīng)發(fā)數(shù))3500 貸:其他應(yīng)收款--社會保險(xiǎn)費(fèi)(個(gè)人部分)279 應(yīng)交稅費(fèi)--應(yīng)交個(gè)人所得稅 0 庫存現(xiàn)金/銀行存款 (實(shí)發(fā)數(shù))3221
2017 12/20 20:46
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