問題已解決

老師在做匯算清繳的時候才發(fā)現(xiàn)去年有一筆是暫估的入庫的庫存材料,去年就已經(jīng)收到發(fā)票了,但是沒有沖銷暫估,我現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)庫存商品就虛增了,那今年要怎么調(diào)整?

84785019| 提問時間:2023 05/27 14:25
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郭老師
金牌答疑老師
職稱:初級會計師
借應(yīng)付賬款,貸庫存商品結(jié)轉(zhuǎn)人成本嗎
2023 05/27 14:35
84785019
2023 05/27 14:38
是的,在當(dāng)年已經(jīng)入了成本使用了
郭老師
2023 05/27 14:39
借庫存商品貸以前年度損益調(diào)整,借以前年度損益調(diào)整待利潤分配,未分配利潤匯算清繳納稅調(diào)整明細(xì)表扣除項目30欄填寫張在金額。
84785019
2023 05/27 14:40
老師,小規(guī)模沒有以前年度損益調(diào)整
郭老師
2023 05/27 14:42
利潤分配未分配利潤來代替。
84785019
2023 05/27 14:43
老師,如果把暫估的那個沒有入到成本,那這個要如何調(diào)整?
郭老師
2023 05/27 14:44
你好,只寫第一個就可以的,我上面給你寫了第一個回復(fù)那個就是。
84785019
2023 05/27 14:45
就是這個暫估的產(chǎn)品還是庫存商品里面還沒有使用的話,是不是就可以直接沖銷之前的分錄?
郭老師
2023 05/27 14:45
是的,可以的,可以的,可以的。
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