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老師,23年4月交的丟失發(fā)票稅務(wù)罰款1千多元稅務(wù)局讓做報(bào)表調(diào)增,但4月份只報(bào)增值稅沒地方調(diào)。我就在22年度的匯算清繳的”納稅項(xiàng)目調(diào)整表”里調(diào)增了。調(diào)增后22年的匯算清繳企業(yè)所得稅也沖了22年度的虧損不用交。那然后這筆罰款要在22年度的資產(chǎn)負(fù)債表和利潤(rùn)表上調(diào)嗎?

84784979| 提問時(shí)間:2023 05/28 15:10
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小鎖老師
金牌答疑老師
職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
您好,這個(gè)是不需要的了這種,不需要調(diào)整這個(gè)
2023 05/28 15:10
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