問題已解決

就是我們公司是做二奢行業(yè)的,上下游都是對(duì)私的,所以沒有票,如果回收業(yè)務(wù)的話,是不是按照銷售貨物去申報(bào)增值稅啊

84785015| 提問時(shí)間:2023 05/29 11:02
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玲老師
金牌答疑老師
職稱:會(huì)計(jì)師
你好。回收業(yè)務(wù),那您屬于采購,這個(gè)不屬于銷售貨物。您是對(duì)外銷售商品,這個(gè)是屬于銷售貨物,申報(bào)增值稅。
2023 05/29 11:05
84785015
2023 05/29 11:17
對(duì)的,這個(gè)我知道,就是回收過來我們?cè)黉N售,我們是小規(guī)模納稅人,供應(yīng)商客戶都是對(duì)私的,我申報(bào)增值稅的時(shí)候,是不是得按照貨物的售價(jià)去申報(bào)
玲老師
2023 05/29 11:19
是的,您對(duì)外銷售就是正常按銷售貨物申報(bào)增值稅。
84785015
2023 05/29 11:28
打個(gè)比方,我們做奢侈品的,如果回收來10萬,我們賣給客戶12萬,那我是不是按照12萬的售價(jià)去申報(bào)增值稅啊,即使不開票,也得報(bào)無票收入
玲老師
2023 05/29 11:34
是的,您這樣申報(bào)是正確的對(duì)。是的,您這樣申報(bào)是正確的,對(duì)的。
84785015
2023 05/29 11:42
那這樣稅負(fù)太高了,有沒有辦法規(guī)避啊,我們行業(yè)特殊性,做的奢侈品,價(jià)格都很高
玲老師
2023 05/29 11:48
你好,如果您是一般納稅人,可以用進(jìn)項(xiàng)稅額來抵扣銷項(xiàng)稅額。增值稅沒有其他的。 要是小規(guī)模一個(gè)季度30萬元是免稅的。
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