問題已解決
甲公司購入C材料-批,增值稅專用發(fā)票上注明的價(jià)款為500000元,增值稅稅額為65000元,款項(xiàng)已通過銀行承兌匯票支付,材料已驗(yàn)收入庫。甲公司為增值稅一般納稅人。請(qǐng)寫出會(huì)計(jì)分錄?
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借;原材料 500000
借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額 65000
貸:應(yīng)付票據(jù) 565000
2023 06/01 19:49
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