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實(shí)務(wù)
问题已解决
返利2000,這個(gè)月本應(yīng)開票金額為6000,實(shí)際開票為4000,其中2000抵返利,但未在發(fā)票中體現(xiàn),那這2000對應(yīng)會(huì)賬務(wù)處理是: 借:銷售費(fèi)用 2000 貸:主營業(yè)務(wù)收入 1769.91 應(yīng)交稅費(fèi)-銷項(xiàng)稅額 230.09
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您好,那你之前是按照6000確認(rèn)收入了嗎
2023 06/02 16:05
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84784973 ![](/wenda/_nuxt/img/reply1.d92ea43.png)
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2023 06/02 16:13
沒有,只按4000確認(rèn)了收入
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2023 06/02 16:13
發(fā)貨是發(fā)了6000的,只是改了單價(jià),是應(yīng)該貸主營業(yè)務(wù)收入,還是貸庫存商品呢?
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小鎖老師 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2023 06/02 16:13
很少有這樣的分錄的,就是借方和貸方都是損益科目
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2023 06/02 17:13
那我這2000的怎么處理比較好?要體現(xiàn)在賬上的話
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小鎖老師 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2023 06/02 17:16
你最好是先全額確認(rèn)收入6006,然后再差額轉(zhuǎn)2000
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