問題已解決

你好,請(qǐng)問建筑行業(yè)異地預(yù)繳如何做分錄,這樣做對(duì)嗎,這樣操作后這個(gè)月報(bào)銷抵減了上月預(yù)繳的稅款后月末結(jié)轉(zhuǎn)未交增值稅包含預(yù)繳的金額嗎

84784996| 提問時(shí)間:2023 06/06 14:21
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meizi老師
金牌答疑老師
職稱:中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好;? ?是的;? 是這樣來做賬的; 月末結(jié)轉(zhuǎn)預(yù)交稅費(fèi)到未交增值稅借方;差額繳納??
2023 06/06 14:21
84784996
2023 06/06 14:24
那月末結(jié)轉(zhuǎn)增值稅怎么做,比如這個(gè)月報(bào)上個(gè)月的稅,銷項(xiàng)10萬,進(jìn)項(xiàng)7萬,抵減預(yù)繳1萬,加計(jì)抵減1萬,我是結(jié)轉(zhuǎn)未交增值稅3萬,還是2萬,還是1萬,如何做分錄呢
meizi老師
2023 06/06 14:25
借應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅12109.58貸 應(yīng)交稅費(fèi)-預(yù)交增值稅12109.58
84784996
2023 06/06 14:27
是,我是說我這個(gè)月報(bào)上個(gè)月的稅,抵減了預(yù)繳的稅款后,結(jié)轉(zhuǎn)未交增值稅的時(shí)候,要不要扣掉預(yù)繳這部分,繳稅的時(shí)候如何做分錄
meizi老師
2023 06/06 14:28
你好;? ? ? 需要哈 ; 你??借應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅12109.58貸 應(yīng)交稅費(fèi)-預(yù)交增值稅12109.58 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額), 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額), 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)。 同時(shí), 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅), 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅。 次月繳納:借? 應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅貸銀行存款?。。
84784996
2023 06/06 14:30
同時(shí), 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅), 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅。 次月繳納:借 應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅貸銀行存款 。。這兩筆分錄的金額是,我是金額 這塊沒有明白
meizi老師
2023 06/06 14:31
你好;? ? 結(jié)轉(zhuǎn)分錄哈 ;? 結(jié)轉(zhuǎn)先走轉(zhuǎn)出未交增值稅 科目過度; 然后去? 結(jié)轉(zhuǎn)未交增值稅繳納??
84784996
2023 06/06 14:34
是我說金額 ,麻煩你列下金額 ,按照這個(gè)圖片,是這樣嗎: 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)37540.3, 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 37540.3 次月繳納:借 應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 37540.3 貸:應(yīng)交稅費(fèi):未交增值稅:12109.58,營(yíng)業(yè)外收入5214.89:銀行存款 20215.83,我是不明白借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)這個(gè)金額要不要扣掉預(yù)繳的12109.58
meizi老師
2023 06/06 14:36
你好 ; 你做營(yíng)業(yè)外收入 科目是啥意思; 沒有看懂你寫的分錄
84784996
2023 06/06 14:37
加計(jì)抵減5%,麻煩你看下這個(gè)圖片,幫列下完整的分錄,包含金額的,謝謝
meizi老師
2023 06/06 14:39
你科目不對(duì) ;怎么可能是未交增值稅做了借方還去做貸方哦 ;;;? 你按照我寫的;帶數(shù)據(jù)進(jìn)去? ??你??借應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅12109.58貸 應(yīng)交稅費(fèi)-預(yù)交增值稅12109.58 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額), 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額), 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)。 同時(shí), 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅), 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅。 次月繳納:借? 應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅貸銀行存款 、營(yíng)業(yè)外收入或者其他收益 。。??
84784996
2023 06/06 14:40
能帶入下金額嗎,按照這個(gè)圖片
meizi老師
2023 06/06 14:43
?借應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅12109.58貸 應(yīng)交稅費(fèi)-預(yù)交增值稅12109.58 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額)141838.16, 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額)104297.86, 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)37540.3。 同時(shí), 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)37540.3, 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅37540.3。 次月繳納:借? 應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅25430.72貸銀行存款20215.83 、營(yíng)業(yè)外收入5214.89 。
84784996
2023 06/06 15:06
加計(jì)抵減那部分完整的分錄是怎樣的呢,現(xiàn)在資產(chǎn)負(fù)債表的應(yīng)交稅費(fèi)多了這加計(jì)抵減的5214.89
meizi老師
2023 06/06 15:08
抵減的時(shí)候? ?繳納稅費(fèi)直接做貸方就行了。? ? 你看看我寫的分類??
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