問題已解決
老師上個(gè)月辦公室購買了空調(diào),入賬固定資產(chǎn)了,這個(gè)月又買了1280元的小配件空調(diào)用的,要計(jì)入固定資產(chǎn)嗎?還是辦公室費(fèi)用做做掉?
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2023 06/10 13:20
84784961
2023 06/10 13:21
謝謝老師
84784961
2023 06/10 13:24
老師辦公室裝修費(fèi)20萬,我做了長期待攤費(fèi)用,就是還有一點(diǎn)尾款沒有發(fā)票要3個(gè)月以后開來,怎么辦?
易 老師
2023 06/10 13:38
以合同約定的暫估金額入賬就可以了
84784961
2023 06/10 13:45
因?yàn)樽詈梦部羁赡軙?huì)有出入,要是現(xiàn)在入賬后,待攤金額下次要變了怎么調(diào)整?
易 老師
2023 06/10 14:01
有變化有變化的話,在剩余的期限,攤銷完畢
84784961
2023 06/10 14:26
有增加可以加上就好了,但是如果有減少,是不是要調(diào)整憑證分錄啊?
易 老師
2023 06/10 14:42
是的沒錯(cuò), 是這樣的
84784961
2023 06/10 14:44
那少了怎么調(diào)整?是沖之前的分錄重新做嗎?
易 老師
2023 06/10 14:47
紅沖以前的錯(cuò)誤科目憑證,用負(fù)數(shù)沖銷即可
84784961
2023 06/10 14:48
那已經(jīng)推銷的月份怎么辦?
易 老師
2023 06/10 14:49
借其他應(yīng)付款貸:長期待攤費(fèi)用
84784961
2023 06/10 14:50
也是都沖紅重新做是嗎??
易 老師
2023 06/10 14:51
不客氣,有空給五星好評(píng)。
易 老師
2023 06/10 14:59
你好,可以的這樣, 沒問題
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