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老師,我們實(shí)際庫存跟賬面上有差異,應(yīng)該怎么去調(diào)節(jié)一致呢?

84785000| 提問時(shí)間:2023 06/12 12:04
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易 老師
金牌答疑老師
職稱:中級會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師,審計(jì)師
同學(xué)您好,同學(xué)您好,要查明原因才能按原因進(jìn)行處理的
2023 06/12 12:05
84785000
2023 06/12 12:18
之前賬是外代的,存在賬實(shí)不符一直沒人管
易 老師
2023 06/12 12:19
同學(xué)您好,借:或貸:利潤分配-未分配潤,貸或借:對應(yīng)科目
84785000
2023 06/12 12:20
我們這邊具體有什么方法才能逐步調(diào)節(jié)呢,盤盈盤虧可以嗎
易 老師
2023 06/12 12:23
同學(xué)您好,你好,也行的,這種情況也可以
84785000
2023 06/12 12:28
差別金額有點(diǎn)大,這個(gè)要用什么方法呢
易 老師
2023 06/12 12:30
同學(xué)您好,調(diào)整是最直接的
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