問題已解決
老師,問一下,外貿(mào)企業(yè)收到進項票到報關的全部分錄怎么做?結轉成本盒稅金這一塊搞不明白
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速問速答是的老師,搞不明白,收進項的時候會做,然后這批貨報關了之后再怎么處理我就不會了
2023 06/14 07:21
84785005
2023 06/14 07:22
成本,庫存,進項這一塊怎么處理
84785005
2023 06/14 07:24
麻煩演示具體分錄吧
84785005
2023 06/14 07:32
五步中,收入我并沒有給外國客戶開過票,這樣的情況,我按照報關單上金額剪掉海運費金額做收入是嗎?老師能不能給看下給外國客戶開發(fā)票的發(fā)票樣式
84785005
2023 06/14 07:36
好的謝謝老師,因為我沒見過想看下什么模樣。然后七步的金額是征退稅差嗎?這個金額怎么計算呢?然后剩下的退稅部分是借,應收出口退稅款 貸,應交稅金出口退稅嗎、這樣的話進項稅額還有一部分余額沒轉出來怎么做
84785005
2023 06/14 09:05
有,,我想知道這個數(shù)怎么計算
84785005
2023 06/14 09:07
(征稅率-退稅率)x什么基數(shù)呢,我這個征退稅差額怎么入賬做分錄呢
84785005
2023 06/14 19:40
我的進項發(fā)票不含稅金額99185.84,進項稅12894.16
這個進項稅額的數(shù)是我要做到分錄8的是嗎
東老師
2023 06/14 05:39
您好,您指的是純外貿(mào)出口企業(yè)嗎?
東老師
2023 06/14 07:22
報關出口了,根據(jù)出口的水單確認收入就行
東老師
2023 06/14 07:24
比如說出口確認收入了,再對應結轉相應出口商品的成本
東老師
2023 06/14 07:27
一、支付給供應商預付款(國內(nèi)采購環(huán)節(jié))
借:應付賬款/預付賬款
貸:銀行存款-人民幣賬戶
二、根據(jù)企業(yè)采購商品的增值稅專用發(fā)票、銀行付款憑證等,庫存商品入庫
借:庫存商品
應交稅費 -應交增值稅(進項稅額)
貸:銀行存款-人民幣賬戶 /應付賬款/預付賬款
三、收到國外客戶的外幣款項,根據(jù)銀行收匯的業(yè)務回單和相應的單據(jù)
借:銀行存款-外幣賬戶(外貿(mào)企業(yè)一般都會有自己的外幣賬戶)
貸:應收賬款
四、外幣結匯后,根據(jù)結匯通知書,結轉至人民幣賬戶并結轉匯兌損益
借:銀行存款-人民幣賬戶
財務費用-匯兌損益 (或在貸方)
貸:銀行存款-外幣賬戶
注意:銀行結匯時一般都是根據(jù)結匯當天的即期匯率,所以會產(chǎn)生匯兌損益
五、根據(jù)出口貨物的銷售發(fā)票,結轉出口貨物的銷售收入
借:應收賬款
貸:主營業(yè)務收入(出口貨物免稅,開出口發(fā)票時就選擇免稅)
六、根據(jù)出口貨物的出庫單等單據(jù),同時結轉出口貨物的銷售成本
借:主營業(yè)務成本
貸:庫存商品
七、根據(jù)外貿(mào)企業(yè)出口退稅匯總申報表以及相應的進項增值稅發(fā)票等,結轉進項稅額轉出
借:主營業(yè)務成本
貸:應交稅費-應交增值稅-進項稅額轉出
八、根據(jù)外貿(mào)企業(yè)出口退稅匯總申報表等結轉出口貨物的應退增值稅款
借:其他應收款-出口退稅
貸:應交稅費-應交增值稅-出口退稅
東老師
2023 06/14 07:32
對,沒有發(fā)票就按照關單確認收入
東老師
2023 06/14 07:32
這個抱歉,我這里沒有這個發(fā)票
東老師
2023 06/14 07:36
這個差額就是征退稅的差額,沒有就不需要這么做。
東老師
2023 06/14 09:05
抱歉,這個不太確定咋算呢
東老師
2023 06/14 09:07
抱歉,這個不太確定咋算呢
東老師
2023 06/14 19:43
沒錯的,就是這樣的
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