問(wèn)題已解決

老師您好,我們一個(gè)小公司,上月就開(kāi)了一張票,有一張進(jìn)項(xiàng)票,月末結(jié)轉(zhuǎn)稅金的時(shí)候怎么做分錄?

bg3701| 提問(wèn)時(shí)間:2023 06/01 15:58
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職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
您好,銷項(xiàng)和進(jìn)項(xiàng)的差額做一筆? 借 應(yīng)交稅費(fèi) 應(yīng)交增值稅 轉(zhuǎn)出未交增值稅? 貸 應(yīng)交稅費(fèi) 未交增值稅
2023 06/01 15:58
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