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去年的所得稅費用去年沒有計提,就放在今年的費用里了,就和季度報表不一致了,因為是本年利潤表反映不出去年的費用,怎么辦
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速問速答你好 ; 補做計提; 走以前年度損益調(diào)整來 補?
2023 06/15 15:14
84785001
2023 06/15 15:17
分錄是什么
meizi老師
2023 06/15 15:19
你好; 借以前年度損益調(diào)整- 所得稅費用貸? 應(yīng)交稅費- 應(yīng)交企業(yè)所得稅?
84785001
2023 06/15 15:23
補提后的分錄呢
meizi老師
2023 06/15 15:25
這個就是補計提的分錄 ; 補計提之后; 你在做支付分錄? :借? 應(yīng)交稅費- 應(yīng)交企業(yè)所得稅 貸銀行存款
84785001
2023 06/15 15:32
這么做的話,資產(chǎn)負債表就和利潤表對不上了
meizi老師
2023 06/15 15:33
你好; 勾稽關(guān)系會有這個差異金額的; 對的?
84785001
2023 06/15 15:34
我是民非企業(yè):以前年度損益調(diào)整對應(yīng)的是非限定:我應(yīng)該是借:非限定性凈資產(chǎn),貸:應(yīng)交稅費 借:應(yīng)交稅費,貸:銀行存款,但是我的業(yè)務(wù)活動表怎么反映
meizi老師
2023 06/15 15:36
你好; 在非限定性凈資產(chǎn)去體現(xiàn)的; 這個也是有 差異金額的?
84785001
2023 06/15 15:42
我知道是對的,但是審計的意思就說這樣做不成,讓把2022年的期末增加,2023年的期初減少
84785001
2023 06/15 15:42
我應(yīng)該怎么和審計溝通
meizi老師
2023 06/15 15:49
你好 ; 那你就反結(jié)賬取22年處理
84785001
2023 06/15 15:51
怎么才能反結(jié)賬,賬務(wù)分錄怎么處理
meizi老師
2023 06/15 15:56
去你財務(wù)系統(tǒng)- 反結(jié)賬到22年去; 補做計提數(shù)據(jù)哈?
84785001
2023 06/15 15:59
老師我沒有財務(wù)系統(tǒng),我是手工賬呀
meizi老師
2023 06/15 16:02
你好; 手工賬的話;你可以沒法反結(jié)賬的; 你去你們23年 補計提才行的?
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