問題已解決

老師我想問下衛(wèi)生院醫(yī)保年度結算賬務怎么處理?我們每個月假如有1萬的住院收入,但醫(yī)保只按70%預撥.30%到年底才結給我們,但現在清算出來30%沒得給,還要我們付結算差額!請問那30%與多付的結算差額怎么賬務處理?

84784958| 提問時間:2023 06/15 19:37
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嬋老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計師
具體多付的計算差額是會在結算后退還還是? 30%未結算的計入應收賬款-待結算款項
2023 06/16 10:23
84784958
2023 06/16 10:28
現在就是計算后沒得退還30%,還要付給醫(yī)保清算款,說超了范圍
嬋老師
2023 06/16 10:34
那需要做賬面調整了,原計入應收賬款待結算款項需要轉出,沖減收入,如果涉及的收入跨年,那需要沖減以前年度損益
84784958
2023 06/16 12:25
具體分錄怎么做?減少收入那我們的收入不是對不上了?
嬋老師
2023 06/16 13:17
你們核對出來說超了范圍,那就是說明多計提了收入啊,你們這個收入是計入了以前年度還是在當年?
84784958
2023 06/16 13:28
今年清算去年的
嬋老師
2023 06/16 14:24
借:應收賬款 貸:以前年度損益調整 如果涉及稅費 借:應交稅費
84784958
2023 06/16 16:38
應收賬款在借方不是更加多嗎?
嬋老師
2023 06/16 16:40
紅字沖銷,填寫負數
84784958
2023 06/16 16:46
那老師這是那30%的賬務處理,還有現在我們要付出去部份可以直接做費用嗎?他30%沒得給,還要我們倒貼出去
嬋老師
2023 06/16 16:48
我的建議是沖減收入,因為這部分實質還是多計算了收入,沖減收入相應的稅收也能少一些
84784958
2023 06/16 16:51
這個支出去怎么做分錄沖減收入呢,貸方必須是銀行存款呢
嬋老師
2023 06/16 17:00
根據 你的描述,你們是在對醫(yī)保的結算數據進行核算發(fā)現有差異,需要貴司退還,如果說是這樣的話,那我的理解是你們前期多計提了收入,對方要求你將金額退還,實質是你們前期多計算的收入需要退還。
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