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上個月發(fā)票,這個月紅沖了,那這張紅沖票,我是把第一聯(lián)和第二聯(lián)都放到上個月的賬里面,還是第一張的發(fā)票聯(lián)不用動,第二張放到這個月跟負數(shù)發(fā)票放一塊?

84785001| 提問時間:2023 06/20 16:03
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宋生老師
金牌答疑老師
職稱:注冊稅務師/中級會計師
你好!建議你按第二種方法
2023 06/20 16:05
84785001
2023 06/20 16:06
那我應該怎么做賬呢
宋生老師
2023 06/20 16:08
你好!發(fā)票紅沖了,把紅沖的,也就是負數(shù)發(fā)票,跟以前的退回來的發(fā)票一起作為原始單據(jù)就好了 現(xiàn)在做負數(shù)發(fā)票的分錄就好
84785001
2023 06/20 16:17
上個月做的借應收賬款 貸主營業(yè)務收入,這個月做相反的分錄?,還有就是紅沖之后又開一張一模一樣的發(fā)票,然后顧客轉的賬,我做賬直接做成借銀存 貸主營業(yè)務收入了
宋生老師
2023 06/20 16:19
你好!上個月做的借應收賬款 貸主營業(yè)務收入,這個月做相反的分錄?是的。紅字分錄就是這樣。 你如果沒有稅費可以這樣
84785001
2023 06/20 16:20
沒有稅費,個體戶查賬征收的
宋生老師
2023 06/20 16:21
你好!正常是需要先計提
84785001
2023 06/20 16:33
計提?那怎么做分錄,做賬?
宋生老師
2023 06/20 16:33
你好!借銀存 貸主營業(yè)務收入 應交稅費-應交增值稅
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