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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
老師,公司有留抵稅額,增值稅申報(bào)表的留抵和科目余額表的留抵不一樣,您幫我看下哪里錯(cuò)了,怎么調(diào)賬,這個(gè)是4月份的申報(bào),之前留抵是10858.10,3月份的申報(bào)表留抵一致。
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速問(wèn)速答你好;? 如果3月一起是 數(shù)據(jù)一致的;說(shuō)明 3月沒(méi)有錯(cuò)誤; 那你就檢查4月; 你做賬的數(shù)據(jù) 和你申報(bào)表; 一筆筆核對(duì)明細(xì); 看是不是因?yàn)榻Y(jié)轉(zhuǎn)金額不對(duì)或者是方向?qū)е碌腻e(cuò)誤? ?
2023 06/25 09:43
84784995
2023 06/25 09:46
4月份銷項(xiàng)大于進(jìn)項(xiàng),有留抵老師說(shuō)不用做賬。銷項(xiàng)進(jìn)項(xiàng)是需要結(jié)轉(zhuǎn)嗎,結(jié)轉(zhuǎn)分錄,您看金蝶科目余額表未交增值稅借方280,增值稅申報(bào)表和科目余額表就差這個(gè)280。
meizi老師
2023 06/25 09:47
你好; 對(duì)的; 也是一起結(jié)轉(zhuǎn)下; 這樣好判斷你留抵進(jìn)項(xiàng)稅 和賬上的數(shù)據(jù)是否一致 ; 如果差異280元; 去看看你 稅盤(pán)的 服務(wù)費(fèi)看是不是 申報(bào)的數(shù)據(jù)不對(duì)或者是賬上做的不對(duì); 你看看賬上怎么做的?
84784995
2023 06/25 09:49
增值稅申報(bào)表的留抵應(yīng)該是和應(yīng)交稅費(fèi)一致,還是留抵稅額一致呢。
meizi老師
2023 06/25 09:51
你好;? ?正常是了如果你留抵進(jìn)項(xiàng)稅了? 那么 留抵進(jìn)項(xiàng)稅是? 等于你賬上未交增值稅借方的金額的??
84784995
2023 06/25 09:55
稅盤(pán)服務(wù)費(fèi)我都是用微信支付的,沒(méi)做進(jìn)賬里面的,之前會(huì)計(jì)交接就有這個(gè)未交增值稅借方280,如果找不出原因,怎么處理
meizi老師
2023 06/25 09:55
你好; 那你要補(bǔ)做哈; 你賬上沒(méi)有做; 但是你申報(bào)表如果報(bào)了這個(gè)數(shù)據(jù); 你就有差異金額的?
84784995
2023 06/25 10:02
怎么入賬呢,分錄是什么,用微信支付的
meizi老師
2023 06/25 10:04
你好;? 借管理費(fèi)用-? 稅盤(pán)費(fèi)貸銀行存款; 抵減 “借應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅= 減免稅額 貸管理費(fèi)用? ?”
84784995
2023 06/25 10:08
我是微信支付的,怎么是銀行存款呢。
meizi老師
2023 06/25 10:09
你如果是公司微‘’信支付的? 、貸方做其他貨幣資金 ; 如果是個(gè)人微‘’信支付的; 貸方做 其他應(yīng)付款即可 ; 現(xiàn)在主要是? 看你? 管理費(fèi)用這個(gè)科目 做了沒(méi)有; 申報(bào)數(shù)據(jù)報(bào)對(duì)了沒(méi)有;??
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