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老師,您好,我們公司交了物業(yè)費6000,怎么做分錄?需要分?jǐn)倖幔?/p>

84784971| 提問時間:2023 06/28 11:04
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宋生老師
金牌答疑老師
職稱:注冊稅務(wù)師/中級會計師
你好,這個屬于超過一個會計期間的,就要攤銷,借預(yù)付賬款貸,銀行存款。
2023 06/28 11:05
宋生老師
2023 06/28 11:15
你好是的,就是因為沒有待攤費用了,才用預(yù)付賬款的嘛。
宋生老師
2023 06/28 11:17
可以的,可以這樣做。
宋生老師
2023 06/28 11:25
你好是的,就是這樣子做
宋生老師
2023 06/28 11:34
你好粘貼單本身不算的。
宋生老師
2023 06/28 11:39
你好不用客氣的,是可以入賬的。
84784971
2023 06/28 11:09
怎么是預(yù)付賬款,老師,以前是借:待攤費用? 貸:銀行存款? 現(xiàn)在不用待攤費用了嗎?老師
84784971
2023 06/28 11:17
我們是小公司,老師,我能做應(yīng)付賬款的借方嗎
84784971
2023 06/28 11:25
那待攤的時候就借:管理費用物業(yè)費? 待:應(yīng)付賬款嗎
84784971
2023 06/28 11:33
老師,憑證后面顯示附單據(jù),是指原始單據(jù)還是也包括粘貼單也算?
84784971
2023 06/28 11:35
好的,收到,謝謝老師
84784971
2023 06/28 11:37
老師,定額發(fā)票去年印的,商家給的今年能報銷嗎
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