問題已解決
老師,個人拿費用發(fā)票報銷,從公戶付款給個人,可以直接做一筆分錄不, 借 管理費用 貸 銀行存款



你好,是可以這樣處理的?
2023 06/30 10:22

84784974 

2023 06/30 19:33
老師,我們是一般納稅人 開票是工程服務(wù),現(xiàn)在收到這樣成本專票,,也認證了,發(fā)票聯(lián)做 , 借 工程施工-材料成本 88495.58 應(yīng)交增值稅-進項稅額11504.42 應(yīng)付賬款或者銀行存款100000 這樣對不

鄒老師 

2023 06/30 19:54
你好,是的,是這樣的

84784974 

2023 06/30 20:01
老師,這筆發(fā)票聯(lián)我已放在2021年12月按10萬做成本了,抵扣聯(lián)是等到2022年1月認證,現(xiàn)在2022年1月要怎么做

鄒老師 

2023 06/30 20:01
你好,這筆發(fā)票聯(lián)已放在2021年12月按10萬做成本了,當(dāng)時是按含稅金額入賬??

84784974 

2023 06/30 20:02
是的,按含稅入賬了

鄒老師 

2023 06/30 20:02
你好,那2022年的調(diào)整分錄是
借:應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅(進項稅額),??貸:工程施工

84784974 

2023 06/30 20:06
去年分錄我做是 借主營業(yè)務(wù)成本 10萬 了

鄒老師 

2023 06/30 20:07
你好,那現(xiàn)在的調(diào)整分錄是
借:應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅(進項稅額),??貸:以前年度損益調(diào)整—主營業(yè)務(wù)成本

84784974 

2023 06/30 20:11
老師,按您這樣調(diào),應(yīng)交增值稅(進項稅額)11504.42 貸 以前年度損益調(diào)整 - 主營業(yè)務(wù)成本 11504.42 是這個金額對吧?

鄒老師 

2023 06/30 20:13
你好,是的,是這樣的

84784974 

2023 06/30 20:17
那2022年進項發(fā)票,最好是季度內(nèi)把工程施工結(jié)轉(zhuǎn)到主營業(yè)務(wù)成本 對吧

鄒老師 

2023 06/30 20:17
你好,是取得收入的時候,才結(jié)轉(zhuǎn)到 成本?

84784974 

2023 06/30 20:19
就是我們開發(fā)票的月份,就可以結(jié)轉(zhuǎn)成本對吧

鄒老師 

2023 06/30 20:19
你好,是的,是這樣的

84784974 

2023 06/30 20:40
老師,沒有找到以前年度損益這樣科目

鄒老師 

2023 06/30 20:41
你好,以前年度損益調(diào)整,是損益類科目里面

84784974 

2023 06/30 20:42
找了,沒有

鄒老師 

2023 06/30 20:43
你好,你單位是執(zhí)行的? 小企業(yè)會計準(zhǔn)則? 嗎??
