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實(shí)務(wù)
問題已解決
老師,暫估入賬發(fā)票回不來了,匯算清繳已調(diào)增,暫估一直掛著賬務(wù)需要怎么處理,謝謝。
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速問速答你好,直接做紅字分錄沖解。
2023 07/04 13:56
84785031
2023 07/04 14:02
老師,賬上一直掛著以前年度暫估原材料金額(2017和2018年),2018年匯算清繳調(diào)增了,沒有賬務(wù)處理,不處理的話,賬面上一直掛著應(yīng)付賬款-應(yīng)付暫估款,這個怎么處理比較好?由于這個企業(yè)原材料與明細(xì)賬是對應(yīng)的,如果我相反分錄的話,借:應(yīng)付賬款~暫估貸:原材料,原材料明細(xì)賬就對不上了,怎么處理比較好?
宋生老師
2023 07/04 14:02
你好,為什么會對不上呢?正常應(yīng)該做了這一個沖減的分錄才對得上才對。
84785031
2023 07/04 14:10
材料入庫,發(fā)票沒回,做賬:借:原材料 貸:應(yīng)付賬款-暫估 發(fā)票收不回來匯算清繳時調(diào)增了,現(xiàn)在和采購確定發(fā)票無法收回,雖然匯算清繳調(diào)增但暫估一直掛著,我想把這部分暫估沖掉,但不知道怎么做分錄;我在網(wǎng)上看到說匯算清繳調(diào)增不需要賬務(wù)處理,可是不處理暫估一直掛著
宋生老師
2023 07/04 14:11
你好!是的,匯算調(diào)增不需要單獨(dú)做分錄。不過要確認(rèn),你當(dāng)時是真的有材料,還是說實(shí)際就沒有材料,只是虛編了一個材料入庫的分錄?
84785031
2023 07/04 14:15
老師,實(shí)際是有材料的,我們是根據(jù)入庫單核對材料,原材料每月明細(xì)賬都能和總賬對上的。只是這部分暫估材料發(fā)票回不來了一直在暫估掛著,匯算清繳已調(diào)整,
宋生老師
2023 07/04 14:17
你好,如果你確實(shí)是有材料就不用沖減了。
84785031
2023 07/04 14:20
老師不沖減,暫估就一直掛著?
宋生老師
2023 07/04 14:22
你好!這個不是暫估了,是你確實(shí)買了這些材料,你確實(shí)要付錢給他。只是這些材料沒有發(fā)票。
84785031
2023 07/04 14:30
老師,實(shí)際這些材料的錢已經(jīng)付給對方了,對方?jīng)]有發(fā)票,用別的票報(bào)銷的,
宋生老師
2023 07/04 14:32
你好!這么說吧。你用別的票代替,本身就違規(guī)了。
如果你一定要用別的票入賬。那么就紅字沖減這個暫估的材料
84785031
2023 07/04 14:39
老師,那現(xiàn)在這是2017和2018年的事情,暫估我是繼續(xù)在賬上掛著還是賬務(wù)處理掉呢
宋生老師
2023 07/04 14:40
你好!建議你直接沖減算了
84785031
2023 07/04 14:54
老師,賬務(wù)處理 借 應(yīng)付賬款-暫估 貸:以前年度損益調(diào)整 還是貸 營業(yè)外收入呢
宋生老師
2023 07/04 14:54
你好,貸原材料是最好的
84785031
2023 07/04 14:56
貸 原材料 那原材料總賬和明細(xì)賬就對不上了
宋生老師
2023 07/04 14:59
你好!如果你計(jì)入營業(yè)外收入,那么這個營業(yè)外收入,要繳稅
84785031
2023 07/04 15:03
這部分已經(jīng)納稅調(diào)整過了,那我計(jì)入以前年度損益調(diào)整可以嗎,需要變動申報(bào)表嗎
宋生老師
2023 07/04 15:04
你好,納稅調(diào)整跟這個沒有關(guān)系。這是2件事
84785031
2023 07/04 15:06
那我計(jì)入以前年度損益調(diào)整?
宋生老師
2023 07/04 15:07
你好,不用進(jìn)入以前年度調(diào)整,這個實(shí)際上只是沖減而已。沖減有兩種方式,一種就是你說的進(jìn)入營業(yè)外收入,另外一種就是我說的。沖減之前暫估。
其實(shí)你說的那個是對的,只是說他要交稅。
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