問(wèn)題已解決

老師,我們是小規(guī)模公司,給員工轉(zhuǎn)賬(備注報(bào)銷(xiāo)款),用于購(gòu)買(mǎi)空調(diào),6月轉(zhuǎn)賬,7月取得增值稅普通發(fā)票,請(qǐng)問(wèn)6月和7月分別怎么做賬呢?

84785014| 提問(wèn)時(shí)間:2023 07/04 14:37
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鄒老師
金牌答疑老師
職稱(chēng):注冊(cè)稅務(wù)師+中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好 6月轉(zhuǎn)賬,借;其他應(yīng)收款,貸:銀行存款 7月取得增值稅普通發(fā)票,借:固定資產(chǎn),貸:其他應(yīng)收款
2023 07/04 14:38
84785014
2023 07/04 15:09
那如果是購(gòu)買(mǎi)其他物品呢?比如說(shuō)像飲用水啊,紙巾等等,7月取得增值稅普通發(fā)票時(shí),借方放什么科目好呢?
鄒老師
2023 07/04 15:10
你好,飲用水,紙巾等,是職工福利費(fèi)性質(zhì)?
84785014
2023 07/04 16:22
這種都是店內(nèi)用品,可以算作銷(xiāo)售費(fèi)用辦公費(fèi)嗎?好像以前都是放這個(gè)科目里面的
鄒老師
2023 07/04 16:23
你好,明細(xì)不是辦公費(fèi) 可以計(jì)入:銷(xiāo)售費(fèi)用—其他?
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