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更正了以前年度的匯算年報,補交了企業(yè)所得稅,怎么做分錄

84784985| 提問時間:2023 07/04 21:04
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鄒老師
金牌答疑老師
職稱:注冊稅務師+中級會計師
你好,更正了以前年度的匯算年報,補交了企業(yè)所得稅 借:以前年度損益調(diào)整 ??,貸:應交稅費—企業(yè)所得稅 借:應交稅費—企業(yè)所得稅 ,?貸:銀行存款
2023 07/04 21:05
84784985
2023 07/04 21:06
是補交了19年-21年所得稅,還有罰款分錄
鄒老師
2023 07/04 21:07
你好,更正了以前年度的匯算年報,補交了企業(yè)所得稅 借:以前年度損益調(diào)整 ??,貸:應交稅費—企業(yè)所得稅 借:應交稅費—企業(yè)所得稅 , 營業(yè)外支出—罰款,貸:銀行存款
84784985
2023 07/04 21:08
第一個分錄金額是加上罰款的金額嗎?還是不加
鄒老師
2023 07/04 21:09
你好,不加。第二個分錄是?營業(yè)外支出—罰款,才是罰款的金額?
84784985
2023 07/04 21:26
老師23年繳納22年的所得稅也是這樣做嗎?22年沒有計提年度的所得稅
鄒老師
2023 07/04 21:27
你好,是的,是這樣的
84784985
2023 07/04 21:28
但是22年沒有計提,那不是少了6萬的費用
鄒老師
2023 07/04 21:30
你好,23年繳納22年的所得稅 借:以前年度損益調(diào)整 ??,貸:應交稅費—企業(yè)所得稅 借:應交稅費—企業(yè)所得稅 , 貸:銀行存款 (是針對這個回復有什么疑問嗎)
84784985
2023 07/04 21:32
那我22年需要修改嗎
鄒老師
2023 07/04 21:33
你好,不需要修改,這個是正常的啊?
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