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老師我們公司付6月電費一共是228000元,但是開票日期是6月份的金額是22000元,少開的8000元開票日期是7月4號了,這個分錄做: 借:管理費用 207547.17 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進項稅額12452.83 貸:銀行存款 220000 跨月的部分做: 借:預(yù)付賬款 8000 貸:銀行存款 8000 7月做分錄時做: 借:管理費用 7547.17 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進項稅額 452.83 貸:預(yù)付賬款 8000 這樣做可以嗎?

84785034| 提问时间:2023 07/05 11:08
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樸老師
金牌答疑老师
职称:會計師
同學你好 這個可以的
2023 07/05 11:08
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