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實(shí)務(wù)
問題已解決
老師,我的第一張表的應(yīng)收賬款和預(yù)收賬款是同一筆,怎么把預(yù)收賬款給平掉
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借:預(yù)收賬款
貸:應(yīng)收賬款
2023 07/06 14:15
84784975
2023 07/06 14:31
老師,我們目前只收到了15000,那第二張資產(chǎn)負(fù)債表里的預(yù)付賬款該怎么填呢
bamboo老師
2023 07/06 14:32
預(yù)付賬款?不是應(yīng)收賬款跟預(yù)收賬款嗎?
84784975
2023 07/06 14:39
我們是去年開了30000的票,目前收回來了15000,負(fù)債那塊應(yīng)該是要填在應(yīng)付職工薪酬那塊的,我是找人幫忙填的,這次填季度資產(chǎn)負(fù)債表時,怎么把預(yù)付賬款給平掉,讓它不存在
84784975
2023 07/06 14:41
應(yīng)收賬款這邊填了,預(yù)收賬款那邊是不是再不用填了,是有工資支出的,是不是應(yīng)該填應(yīng)付職工薪酬
bamboo老師
2023 07/06 15:21
應(yīng)付職工薪酬 是自己職工的工資
您開發(fā)票 怎么會填應(yīng)付職工薪酬欄次
84784975
2023 07/06 15:48
我們是咨詢公司,主要成本就是人力
bamboo老師
2023 07/06 16:00
那人力也是自己公司員工計提工資的時候
借:勞務(wù)成本
借:管理費(fèi)用
貸:應(yīng)付職工薪酬
跟開具發(fā)票的時候沒有關(guān)系啊
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