問題已解決
老師,請問發(fā)現(xiàn)上年度報告會計差錯,在匯算清繳時調增交了所得稅,會計分錄如何做? 借:以前年度損益調整 100 貸:應交稅費–應交所得稅 100 借:應交稅費–應交所得稅 100 貸:銀行存款100 借:利潤分配–未分配利潤100 貸:以前年度損益調整100
溫馨提示:如果以上題目與您遇到的情況不符,可直接提問,隨時問隨時答
速問速答好,是的,這個樣處理是正確的。
2023 07/06 17:24
84784982
2023 07/06 17:26
謝謝老師
玲老師
2023 07/06 17:26
不客氣,問題解決,請好評,謝謝。
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