問(wèn)題已解決

老師 以前確認(rèn)了未開票收入,那么現(xiàn)在開票的話,不含稅金額相差了0.01 少 稅額相差了0.01 多 ,該如何處理?增值稅申報(bào)表怎么填

84784972| 提問(wèn)時(shí)間:2023 07/07 10:38
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meizi老師
金牌答疑老師
職稱:中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好;? 你賬上按實(shí)際做 ; 申報(bào)表 和賬上有差異的;? ?申報(bào)表改不了的;? 尾差 走 營(yíng)業(yè)外收支做平衡?
2023 07/07 10:40
84784972
2023 07/07 10:46
未開票不含稅收入報(bào)的 1880733.94 稅額 169266.05 實(shí)際開票不含稅金額1880733.93 稅額169266.06 我申報(bào)表怎么填?麻煩了
meizi老師
2023 07/07 10:49
你好;? ?你按照你 無(wú)票收入不含稅基恩 和你開篇不含稅 金額來(lái)報(bào)哈;? ?
84784972
2023 07/07 10:52
我理解了 就是按我填報(bào)的填負(fù)數(shù)
meizi老師
2023 07/07 10:55
你好;? ? ? 對(duì)的; 比如說(shuō) 你之前無(wú)票收入是100? ; 現(xiàn)在 紅沖無(wú)票收入 -100 ;在按開票100開 ;? ? 你就是 看你無(wú)票收入 負(fù)數(shù)和? 正數(shù)發(fā)票的差額來(lái)報(bào)?
84784972
2023 07/07 13:10
未開票收入上月已經(jīng)填報(bào)了 這個(gè)月開票了,增值稅填報(bào) 我到未開票收入欄是填實(shí)際的開票的金額(這個(gè)數(shù)據(jù)和我上月填報(bào)的未開票收入有差異)還是就把我上月填報(bào)的未開票金額沖紅?
meizi老師
2023 07/07 13:14
你好;? 比如未開票收入之前報(bào)100 ; 本月開票100 ; 紅沖未開具發(fā)票收入100 ; 本期實(shí)際 發(fā)生的 有300 ; 那么你 本期報(bào)300 +100-100來(lái)報(bào)稅的?
84784972
2023 07/07 14:34
好的了解了
meizi老師
2023 07/07 14:34
不客氣的; 希望能幫到你? ?
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