問題已解決

老師,由于所得稅匯算清繳調(diào)增,補(bǔ)繳的稅款做的分錄: 借:應(yīng)交稅費(fèi)-所得稅 貸:銀行存款 申報所得稅申報表時怎么填?

84784989| 提問時間:2023 07/07 17:30
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郭老師
金牌答疑老師
職稱:初級會計師
申報企業(yè)所得稅的數(shù)不用填寫啊,這個不影響你的利潤總額。
2023 07/07 17:32
84784989
2023 07/07 17:34
應(yīng)交稅費(fèi)—所得稅借方有余額怎么辦
84784989
2023 07/07 17:36
應(yīng)交稅費(fèi)—所得稅借方有余額怎么辦?一直這樣放著嗎
郭老師
2023 07/07 17:37
借利潤分配,未分配利潤 貸應(yīng)交稅費(fèi),企業(yè)所得稅。
84784989
2023 07/07 17:40
那12月份的報表期末數(shù)和1月份報表的期初數(shù)就不對了,需要改報表嗎?
郭老師
2023 07/07 17:46
的可以不用修改的。
84784989
2023 07/07 17:46
老師,那12月份的報表期末數(shù)和1月份報表的期初數(shù)就不對了,需要改報表嗎? 而且和利潤表的勾稽關(guān)系也對不上
郭老師
2023 07/07 17:47
不用修改的攻擊關(guān)系不一致可以忽略。
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