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老師,中間建賬,錄好期初數(shù)的時候,為什么差異是通過本年利潤未分配利潤來平衡的
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速問速答你好,學(xué)員,本年利潤要結(jié)轉(zhuǎn)到未分配利潤的
2023 07/09 17:50
84784998
2023 07/09 18:05
老師能具體點嗎?首先是用本年利潤未分配利潤平衡的吧?
冉老師
2023 07/09 18:13
是的
借本年利潤
貸未分配利潤
84784998
2023 07/09 18:13
我是用一個科目平衡的,沒有借貸啊
冉老師
2023 07/09 18:15
你是期初導(dǎo)入嗎,學(xué)員,差額直接計入未分配利潤
84784998
2023 07/09 18:16
為什么是未分配利潤,老師
冉老師
2023 07/09 18:17
因為這個是資產(chǎn)負(fù)債表科目
84784998
2023 07/09 18:27
這個我還是不理解啊,資產(chǎn)負(fù)債表科目很多啊
冉老師
2023 07/09 18:35
是的,但是利潤一般都是在未分配利潤這個的
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