問題已解決
老師您好,6月開的專票,7月還沒有報稅,可以作廢,不報那張票嗎
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速問速答你好,不能作廢了,因為6月份已經(jīng)過去了,你需要正常報稅的。
2023 07/13 09:54
84785012
2023 07/13 10:24
報了稅,我要紅沖,重新開,進項要一并轉出嗎
玲老師
2023 07/13 10:27
你好,采購方如果已經(jīng)抵扣了,采購方填寫紅字信息表,然后收到發(fā)票的時候做原來一樣的分錄金額負數(shù),然后增值稅的表2填寫進項稅額轉出。
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