問題已解決

本月6月開具更正了4月已開具的對(duì)應(yīng)紅字發(fā)票和對(duì)應(yīng)藍(lán)字發(fā)票,4月已經(jīng)正常報(bào)稅了,本月6月增值稅申報(bào)表還要申報(bào)紅藍(lán)字發(fā)票嗎

84784998| 提問時(shí)間:2023 07/13 13:22
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鄒老師
金牌答疑老師
職稱:注冊(cè)稅務(wù)師+中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好,6月份按正數(shù)減去負(fù)數(shù)之后的收入和稅額申報(bào)。
2023 07/13 13:40
84784998
2023 07/13 13:42
那就報(bào)正常的,沖紅和更正以前月份的剛好正負(fù)相抵為0,就不用報(bào)了
鄒老師
2023 07/13 13:42
你好,是的,是這樣的
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