問題已解決
我公司為增值稅一般納稅人,本月紅沖了發(fā)票未及時(shí)開具藍(lán)字發(fā)票,下月才能開出藍(lán)字發(fā)票,那么本月及下月增值稅如何申報(bào)。
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速問速答本月按紅沖后的金額申報(bào),下月正常申報(bào)
2023 04/26 14:08
84785046
2023 04/26 14:10
本月紅沖后的收入及稅額都是負(fù)數(shù),會(huì)出現(xiàn)比對(duì)異常,下月開票正常申報(bào)不會(huì)讓我們交稅嗎?我們已經(jīng)交了稅的,只是發(fā)票有誤重新開具
家權(quán)老師
2023 04/26 14:20
下月不會(huì)叫你交稅的
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